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        首页 江苏国税网上申报6常见问题

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        江苏国税网上申报6常见问题

        简介:本文档为《江苏国税网上申报6常见问题doc》,可适用于初中教育领域

        《网上申报系统》常见问题及解答在网上申报的使用中碰到任何问题首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的InternetExplorer,并且版本为、版(在浏览器的“帮助”菜单的“关于InternetExplorer”中可以查看到浏览器的当前版本)不推荐使用“浏览器”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器并且各选项均已正确设置。正确的设置方法为:、工具Internet选项设置选择“自动”确定、工具Internet选项高级还原默认设置确定。操作习惯上需注意:、在使用“网上申报”时不要使用浏览器的“后退”功能这会导致页面控制失效发生操作异常、任何操作只需单击鼠标不要双击进行操作否则有可能导致将同一操作连续进行两次发生操作异常。用户登录浏览器使用问题请使用标准的IE浏览器(建议使用IEIE)而不能使用如搜狗、、世界之窗、遨游等因为这些浏览器可能会拦截一些功能导致部分功能异常。如:在进行年报时一些提示提醒的窗口无法关闭、没有权限?#21462;?#39029;面无法打开()确认网络是否正常其他网站是否能打开。()浏览器是否为系统自带的InternetExplore而不是“MyIE”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器并且各选项均已正确设置正确的设置方法为:A.工具Internet选项设置选择“自动”确定B工具Internet选项高级还原默认设置确定。()地址输入是否正确?#28023;╤ttp::newtax)注意“:”在英文状态下输入。登录系统时?#21482;?#21040;登录页面提示“纳税人税号、用户名或校验码不正确”。若在反复后尝试仍无法登录则很可能税务机关还未为您建立登录用户请联系主管税务机关。登录系统时提示“程序出错”确认用户名即纳税人识别号是否准确。税务登记号中含?#23567;癤”的纳税人在输入“X”时请选择大写不要使用小写的“x”。在输入用户名时请输入税务登记号不要输入了纳税人名?#21697;?#21017;无法登?#20581;?#22914;输入准确则很可能为税务机关尚未开通网上申报功能请联系税管员为其开通。登录系统时提示“验证码或密码错误?#20445;ǎ?#21021;?#27982;?#30721;为纳税人预留的密码如忘记可由税务机关重置。()验证码区分大小写?#32454;?#25353;照给定的格式输入如果小写输入为大写则会报错。登录系统时校验码没有正确显示(为红色的叉或?#19988;?#20010;空的方框)按“F”键刷新页面若反复尝试?#20849;?#25104;功则可能网站服务器出现异常请及时联系税管员。提示没有权限首先请确认使用的是标准IE浏览器确认后仍提示没有权限请及时联系税管员。用户登录后没有显示纳税人识别号和企业名称而?#19988;?#27714;输入纳税人识别号。这?#19988;?#20026;您是通过“用户注册”后登陆服务厅的。正确的方式为:用户名是您的纳税识别号密码是税务机关为您设置的初?#27982;?#30721;。输入正确验证码后可以登录。输完所属时期后页面列出的报表与应报报表不符这?#19988;?#20026;税务机关对您的应申报报表未做正确的设置请联系主管税务机关解决税务机关修改设置后选择“重做申报初始化”页面即将显示新的报表设置(此操作并不影响您已经填写的报表)。税务机关数据维护过系统中无变化请进入申报系统第一次选择所属期时会进行初始化以后登录仍旧会显示初始化的数据如存在报表错误等问题税务机关进行过维护需使用“重新初始化”功能更新数据。在实际使用过程中只要原始数据、报表有变化均需要执行这一操作。输完所属时期后进项数据并未自动导入进销项数据的自动导入是在某所属时期第一次进入时系统自动进?#23567;?#30003;报月初始化”时进行的若第一次进入时您的可导入的进销项数据还未准备好此时自然无数据可导入(比如月末)而“申报月初始化”则已经做过了不会自动做第二?#25105;?#21518;再次进入该所属时期?#26412;退?#25968;据已经准备好也不会再自动导入。此时只要选择“重做申报初始化”即可导入数据(此操作并不影响您已经填写的报表)或者进入相应报表选择左侧菜单的“数据导入”选项进行手工导入。输入完所属时期后页面提示“您的申报方式不在此WEB服务器受理范围之内”。这?#19988;?#20026;税务机关并未把您的申报方式认定为“绿色通?#39304;?#35748;可的申报方式请联系主管税务机关。输入完所属时期后页面提示“您的应申报报表鉴定为空”。这?#19988;?#20026;税务机关对您的应申报报表未做设置请联系主管税务机关。选择申报所属期后系统初始化后报错怎?#31383;歟?#22914;果初始化失败请及时与税务机关联系切勿在申报。否则会导致申报错误。在税务机关作出相应修改后可进行重做初始化工作。报表填写报表填列的注意事项一、在报表填写中必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目因为大量报表的自动计算是通过回?#36947;?#35302;发的。在实际操作中如果发现报表数据计算不平只需鼠标点击第一个编辑框回车到“保存报表”即可。二、填写报表中字体颜色为黑色的栏次企业手工填写字体颜色为蓝色的栏次为系统自动计算生成尤其在首?#38382;?#29992;时增值税一般纳税人申报的累计数填写中需要注意。三、不要试图修改自动生成的数据如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据不可手工修改。如果确有错误则需核实上季申报情况及时联系税管?#26412;?#27491;后重新做数据初始化即可得到正确的数据。不开发票计税销售的发票种类发票号码输什么?不开发票计税销售的发票种类发票号码不需输入系统会自动生成。在进行申报表填写时有的报表无法打开?点击申报后企业申报的报表都对应一个报表编号。红色的是明细表明细表数据必须先行填写。然后才能填写其它报表。部分报表无法创建或打开的情况点击重做初始化即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系税管员。部分表无数据或数据存在问题(如抵扣明细表无数据而纳税人实际有?#29616;?#25104;功发票的情况)。一般情况下重新进行初始化即可。如仍无法显示数据请联系税管员。农产品收购发?#34987;?#32773;销售发票应如何录入?考虑到农产品收购发?#34987;?#32773;销售发票逐票录入工作量太大目前《江苏省国家税务局网上办税服务厅》系统在对?#23545;?#20540;税抵扣明细表》和?#23545;?#20540;税纳税申报表(适用一般纳税人)?#26041;?#34892;表间审核时仅审核了金额和税额未审核份数。纳税人在?#23545;?#20540;税抵扣明细表》中按左侧菜单“新建发票”出现录入界面后发票?#24471;?#36873;择“农产品”。录入发?#31508;?#25454;时可根据要求逐票录入或汇总后录入。当发生红字通知单业务时应如何处理?根据总局、省局和市局流转税处对红字通知单业务的相关要求当纳税人发生红字通知单业务时应在当期申报时做进项转出并将该数字填写到?#23545;?#20540;税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第?#23567;?#22914;该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了?#29616;?#21017;纳税人在填写?#23545;?#20540;税抵扣明细表》时应先将对应的红字发票设为“其它不得抵扣”保存后再自动生成?#23545;?#20540;税纳税申报表(适用一般纳税人)》。增值税一般纳税人提交申报时提示?#26696;?#34920;二第栏税额应大于或等于"固定资产进项税额抵扣情况表"增值税专用发票当期数!?#38381;饈且?#20026;根据业务需求纳税人当期申报的《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数应小于或等于?#23545;?#20540;税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第栏税额。实?#20351;?#20316;中当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数大于?#23545;?#20540;税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第栏的情况。当出现该问题时请及时联系税管员确认后对该情况进行特殊处理。在录入进销项数据时系统提示“税率非法”?#24471;?#27492;种税率的发票必须通过数据导入功能导入而不?#24066;?#25163;工录入。在辅?#35745;?#20869;总局比对相符的专票如何导入到增值税抵扣明细表?在辅?#35745;?#20869;的企业系统会自动增加一张稽核结果通知书()进入稽核结果通知书可以查看到比对相符的明细数据按“确?#31995;?#20837;”后就会导入增值税抵扣明细表()。增值税抵扣明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表?增值税抵扣明细表()上数据如果都已准备好可以按主界面下方的“自动生成”按钮会将增值税抵扣明细表上的数据生成到增值税一般纳税人申报表(附表二),会将上期累计数生成到主表同时将增值税一般纳税人申报表的各类加减关系会重?#24405;?#31639;一遍。“自动生成?#22791;?#21151;能可重复使用帮助纳税人填准申报表。如果在申报表中修?#29287;?#25968;据则要一个回车一个回?#30331;?#19979;去注意数据的变化。最后点击报表底部的“保存报表”。如果未修改可直接点击报表底部的“返回”。一张?#29616;?#21457;票上既有固定资产也有可以抵扣的如何操作?请将这张发票放在进项明细中并且在一般纳税申报表上将这些固定资产作为进项转出录入。不小心将一张导入的?#29616;?#30340;进项发票误删除了如何再次倒入该张发?#20445;?#36873;择左侧“数据导入”菜单既可看见已?#29616;?#30340;但不在进项明细中的进项发票导入即可。进项发?#31508;?#25454;清空后若再次导入时遗漏进项发票如何追加该张发票到增值税抵扣明细表?选择左侧“?#29616;?#25968;据导入”菜单选择需要导入的发票信息重新导入。没有任何进项或销项如何处理?先选择?#25353;?#24314;?#34987;頡?#20462;改”进入到进项或销项报表中选择左侧菜单中的“本表为空”创建一张空报表不过该报表已经录入的数据将全被清光不可再?#25351;础?#21019;建报表时系统提示“您未有此税种的税种鉴定”因为税务机关未给您做该报表所属税种的税种鉴定请联系主管税务机关税管员。修改报表时某些数?#20013;?#25913;后会自动?#25351;?#25104;原来的值报表页面会按照报表的计算公式自动进行计算页面上为蓝色的数字就是由页面上的其他数字自动计算而?#27492;?#20197;在修改后经自动计算该数字又会?#25351;?#21407;样因此必须修改页面计算公式等号右边的?#22797;卫?#33394;栏次的数字则会自动计算生成而不需人工修改。比如=则?#22797;问?#25913;不动的且以蓝色显示而修改?#22797;问?#26639;次会自动计算。填写报表时某些数字无法修改这些数字是根据税务机关的鉴定生成的用户无法修改若您认为这些数字有误请就鉴定的正确联系主管税务机关税管员。申报时提示不得抵扣税额与附表二行次不一致表二行次不得抵扣要和“成产企业出口货物免征明细从表”中的不予抵扣税额一致如果不一致将不会体现继续申报按钮。小规模是否需要申报财务报表?小规模只需要申报一张申报表不需要填写财务报表。上月已申报当月开具发票如何填写?将上月已申报当月开具发票的数据和当月未开具发票合并填写即可。表一有红冲发?#22791;?#22914;何填写申报?当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计其中包含正数发票和负数发票。本期?#29616;?#30340;固定资产发票中部分可以抵扣部分不可以抵扣该如何操作?在抵扣明细表中会体现这张发票自动生成后数据会进入附表二将不能抵扣的部分填写在进项税额转出中根据自己的具体情况做转出固定资产专用于非应税项目(不含设备投资的在建工程)将固定资产专用于集体福利或者个人消费等属于非应税集体福利、个人消费的在行次填写将固定资产专用于免税项目填写在行次。申报提示“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”栏次不可以填写?#32654;?#27425;虽然权限放开但是不可以填写专票统一防伪开具该行?#25105;?#32463;不需要填写。通用数据采集软件如何同时添加两个单位网上下载的是单户版本只能操作一户企业不能同时添加两户如果需要做另外一户需将系统中的单位删除再做另外一户。采集的信息出现错误要进行修改怎?#31383;歟?#37319;集数据可以修改后重新上传。最新上传数据覆?#19988;?#21069;上传数据。出口退税数据导入错误如何修?#27169;?#30830;保在擎天系统中重新生成是正确的再进入申报系统中点击导入。重新导入的数据文件会将原来的文件覆盖。在进行生产?#32479;?#21475;退税企业申报时《生产企?#21040;?#26009;加工抵扣明细表》报错。在进行生产?#32479;?#21475;退税企业申报时《生产企?#21040;?#26009;加工抵扣明细表》在擎天数据录入时备注最短不要超过十个?#22336;?#25110;五个汉字。出口退免税擎天数据导入时出现错误检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。确保文件名中纳税人识别号正确若纳税人识别号中包含英文字母确保为大写。即征即退企业申报纳税申报表填写审核出错。即征即退企业申报纳税时自动生成数据写到“一般货物及劳务”栏次注意需手工从“一般货物及劳务”栏次调整至“即征即退货物及劳务”栏次(录入即征即退?#22797;我?#33324;货物及劳务会自动计算差额)。增值税抵扣明细表中将发票选择成其他不得抵扣表二中该如何填写如上图所示在增值税抵扣明细表中修改过发票抵扣类型为“其他不得抵扣”后需要点击自动生成这样数据会自动进入附表二不要自行填写表二、行次体现的是需要抵扣的专用发票表二行次的税额就是本期的进项税额数据将自动显示在主表的行?#26410;?#25269;扣、、中体现的是不得抵扣两张发票将不参与本期抵扣行次显示的全部?#29616;?#30340;防伪税控增值税专用发票。申报成功后如何查看自己申报的报表?申报成功后只有打印按钮跳出后点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印其中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。增值税抵扣明细表数据不对清空增值税抵扣明细表重新做数据初始化。如果还是不对联系税务机关处理。正式申报时提示如下纳税人手动修?#29287;?#30003;报表累计数系统自动提示与机内不符按照提示的机内数重新填写确认正确后继续提交申报即可。增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成基础表“增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二需要通过自动生成才可以进入表二。在填写增值税抵扣明细表时修改的数据没有正确保存是什么原因?在进行像增值税抵扣明细表这样的多页面操作时由于发票信息太多分成多页面显示在每页完成发票修改操作后都需要点击“保存状态信息”。否则到其它页面时页面修改信息会丢失。在填写增值税抵扣明细表时做本表为空操作后申报没有通过审核。光做本表为空操作只清空抵扣明细表不删除已上传的发?#31508;?#25454;和文件在申报时无法通过审核。可能还有海关完税凭证、运输发票等导入的进项发票信息没有删除需要在其导入页面作清空发票操作。申报表填写时应该自动计算的行没有自动计算?在填写申报表时每录入一项数据务必敲击“回车?#27604;?#33021;够计算的单元格数据自动计算否则申报表填写有可能报错。所得税报表无法保存提示减免数据不对纳税人在填?#27492;?#24471;税报表时必须看到上图所示提示若未看到请点击相应的减免栏次便会跳出该提示如减免额不符联系税务机关做减免备案。在进行第一次所得税申报时部分累计数无法取得怎?#31383;歟?#25152;得税申报表中的部分累计数从上期申报表中取得纳税人首?#38382;?#29992;如果申报审核不通过需在申报系统中补全上期申报表(不要提交申报)。在进行所得税申报时各项报表的填写申报次序有什么要求?因所得税报表要与财务报表进行勾稽关系审核在财务报表填写完毕后不要立即申报先选择所得税报表进行申报。所得税第行次应纳税所得额无法填写?#32654;?#27425;为系统自动计算并填充企业不能自行填写。如确认计算结果不符联系税管员处理。季?#20154;?#24471;税中累计数据小数位显示多位系统中小数位不能保留两位小数直接保存返回重新进入该表后会显示默?#31995;牧?#20301;小数。申报季?#20154;?#24471;税时提示“损益表中的利润总额?#36864;?#24471;税主表中填写的不一致”如果纳税人损益表已经申报成功需要联系税务机关作废后再重新填写如果损益表中正确只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。征收方式从核定变成查账一季度填写好后二季度累计数不显示一季度数据经过与信息中心沟通指导纳税人将二季度中的本期数和累计数据?#21450;?#29031;全年累计数进行填写这样可?#21592;?#23384;申报。季报无法申报。纳税人资产负债表?#36864;?#30410;表还没有填写申报申报季?#20154;?#24471;税前需要先申报资产负债表?#36864;?#30410;表。申报时提示如下纳税人分支机构申报表行次确实和分配表中的分配税额一致却还是跳出如上提示反馈错误信息交税管员处理纳税人稍等再进行申报。企业不存在、、申报表系统中却显示这几张表联系税务机关专管员取消企业擎天认定资格进入申报系统重新初始化即可。增值税主表中查补税额填写行次后会显示同样数据主表行次=补齐行次填写相同的数据行次将显示为零。增值税主表第一栏次本年累积无法填写修改数据该笔数据不需要填写纳税人只需要在第、、栏次本年累计中填写相应的数据便会自动汇总进入第一栏次本年累计中。无法找到增值税申报主表和附表二进入编号为“增值税纳税申报表”进入后最上面会看到表一、表二。申报表点击相应报表即可。商贸企业是否需要申报、、三张报表需要申报、、这三张报表纳税人需要在国税做擎天资格认定一般生产性质的企业需要做擎天资格认定会计单位性质非生产性质不需要申报该报表不需做擎天资格认定。进入申报系统中只有运输发票没有专用发票重新做初始化然后继续操作进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确如果数据?#31508;?#38656;要联系税务机关补全。重做初始化如果数据多余联系税务机关删除后清空报表再重做初始化操作增值税、资产负债表、利润表无法同时选中增值税、资产负债表、利润表不能同时选择申报单独选择进行申报即可没有先后顺序控制。申报出现提示附表一第栏次不能录入数据若纳税人上月申报本月开具发?#31508;?#25454;不应填写在第二行次指导填写在第四行次未开具发票中填写正确后继续申报按钮自动显示出来。粮油抵扣发票有几百张发?#22791;?#22914;何填写?增值税抵扣明细表进入后点“新建发票”将发票税额金额等合并填写即可资产负债表中合计数据不正确填写数据时需要每个单元格?#35760;没?#36710;确定操作正确数据还是不正确的及时联系税管员查看。申报成功后打印中无法看到增值税专用发票增值税抵扣明细表打印里面只能打印运输发票海关收购凭证没有专用发票部分在浏览中可以查看到所有抵扣明细。利润表中累计数无法保存下来填写时要注意方法本期数填写好后不要?#27809;?#36710;直接用鼠标点击本年累计数手动填写本年累计数填写好后?#27809;?#36710;再填写本期数如果一直?#27809;?#36710;数据将和本期数一样资产负债表中合计数据不正确填写数据时需要每个单元格?#35760;没?#36710;确定操作正确数据仍不正确的及时联系税管员查看。申报时提示上期留?#36164;?#25454;与机内不符出现该提示将没有继续申报按钮需要将数据调整和机内一致才会有继续申报按钮如果机内数据不对需要和税务机关联系更改。无法找到自动生成按钮点修改或创建后进入报表将不能看见自动生成和重做初始化等功能需要纳税人点“返回?#34987;?#21040;申报列表主界面才能看到这些功能。在数据输入过程中合计数自动计算错误。表格不能即时更新各合计数利用回?#23548;?#24448;下经过该单元格或直接用鼠标点击合计数所在单元格后才能自动计算并显示合计数。“自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的所以对于第一个月使用本申报系统的用户这些数据无法正确生成请在自动生成后再进行手工修改下个?#24405;?#21487;正常生成了。运输发票和海关发票导入成功后发现有误想作?#26174;趺窗歟?#20808;清空增值税抵扣明细表点击“重新初始化”进入增值税抵扣明细表后点击“导入海关完税凭证?#34987;?#32773;“导入运输发票”点击“清空运输发票?#34987;?#32773;“清空海关完税凭证”再重新导入文件。增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成基础表“增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二需要通过点击“自动生成”才可以进入表二。点击“重新初始化”后如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对怎?#31383;歟科?#19994;可以多次做重新初始化要检查重新初始化后有无问题只要有一项错误都要与管理员联系不然申报会出现未知错误。如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示怎?#31383;?#24212;与管理员联系管理员处理好后再重新初始化即可。申报、作废报表保存成功后为什么不能提交申报?在《江苏省国家税务局网上办税服务厅》系统中如欲提交申报某类报表需要该类报表中每一张报表均已创建、保存(不可以是暂存)的基础上选中该类报表标题前的方框后方可提交申报。在“向税务机关申报”时系统提示“请选择申报税种”。某一系列报表的税种标题左面有一个选择框用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关申报同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中此税种的报表才?#19978;?#31246;务机关申报。若有一张报表处于“未填写”、“暂存”、“已发送”、“申报成功”等状态时此框无法选中也不?#19978;?#31246;务机关申报该税种报表。若向税务机关申报时没有任何税种选中就会出现上面的提示。税种的报表可否分别向税务机关申报?可以“向税务机关申报”时将本次不要申报的报表税种前的选择框取消勾选?#36824;?#36873;所需申报的报表既可。“申报成功”过后发现数据有误如何重新申报?请联系主管税务机关在主管税务机关将您本次本税种的申报作废后选择“接收申报回执”接收作废回执这样该税?#25351;?#25253;表?#21482;指?#20026;可修改状态。对于出口数据比较大的企业申报失败怎?#31383;歟?#20986;口数据文件大于M以上建议出口数据从征管系统导入在申报系统中不要报送在征管系统中取消擎天资格。具体方法和管理员联系。财务报表(季报)?#36864;?#24471;税申报的顺序是怎样的?首先要填写资产负债表(季报)和利润表(季报)再填?#27492;?#24471;税申报表然后所得税申报在审核关系上只提示“需要先申报财务报表?#38381;?#26465;信息不出现其他审核错误?#27492;?#26377;的钩稽关系都对后再退出按序先申报资产负债表和利润表然后再申报所得税报表。正式申报时提示累计数出错纳税人手动修?#29287;?#30003;报表累计数系统自动提示与机内不符纳税?#31246;?#29031;正确的累计数填写确认正确后点击“继续提交申报”即可。报表状态栏显示“已发送”且长时间(最低小时)不改变为“已申报”状态。报表无法进行修改联系主管税务机关检查申报情况如果因网络异常导致报表不能正常发送到征管系统导致报表锁定由税管员解除锁定重新申报即可。“向税务机关申报”后长时间收不到申报回执。很可能税务机关经过自动审核认为报表有错转由主管税务机关人工处理请耐心等待或者打电话到主管税务机关询问。打印报表为什么不能打印而是出现“下载文件”的对话框?纳税人没有安装AdobeReader阅读器指?#21450;?#35013;后再进入打印没有安装网页则显示不出来。目前《网上申报系统》中由独立的服务器负责报表打印文件的产生工作该服务器定时检测《免费网上申报系统》后台数据库找出需要生成的纳税人申报成功的报表清单并根据申报数据生成报表打印文件。由于该服务在运行时对后台数据库进行大量的查询操作对《网上申报系统》?#38405;?#36896;成一定的影响为兼顾报表生成效率和申报系统?#38405;?#35813;服务启动的时间间隔暂定为分?#21360;?#23545;于纳税人未申报成功的报表可以浏览、修改不可打印。当纳税人申报成功后打印服务会在下一次运行时自动生成该报表。查看、打印报表时出错应如何处理?目前《免费网上申报系统》中生成供纳税人下载、打印的报表为PDF格式文件如查看、打印该格式文件时出错则需确认纳税人计算机上是否已正确安装PDF格式文件阅读器。目前流行的PDF格式文件阅读器为AdobeReader该软件为免费软件纳税人可自行下载、安装。打印报表时显示为乱码。这是由于用其他应用程序打开了PDF格式的报表文件而不是用AdobeReader打开解决方法是将其他应用程序与PDF文件的关联去掉打开资源管理器选择工具选择文件夹选项在文件类型中将PDF开头的删除再重新安装AdobeReader。打印时打印按钮无法按下。请先确定你的状态栏上是否显示“申报成功”如不是而是“已发送”请先收取“申报回执”。申报成功后系统需要一?#38382;?#38388;过后才能生成打印文件请稍后再来打印。打印时如果你的打印机是针式打印机并且打印出来字模糊。请在打印时将“按图像打印”选中。?#23545;?#20540;税抵扣明细表?#21453;?#21360;不出增值税发票。?#23545;?#20540;税抵扣明细表?#21453;?#21360;清单中不包括增值税专用发票部分全部的抵扣明细可通过点击"浏览"查询。如何只打印?#20817;?#33324;纳税人增值税主表》不打印附列资料(一)、(二)如果仅打印?#20817;?#33324;纳税人增值税主表》不打印附列资料(表一)、(表二)那么应在打印设置对话框中将打印范围设为页面从:到:。外贸出口退税企业发票状态为专用发票抵扣点击下拉菜单选择为“外贸出口退税”点击保存。申报系统无法打印报表纳税人没有安装PDF插件安装后再进入打印。申报成功后打印一直没有显示等待半天之后仍然没有联系税管员进行处理。申报成功后没有出现打印按钮?申报成功后不会马上显示打印按钮需要等待报表PDF文档生成服务定期扫描后才能显示并可打印报表。零申报后打印中报表为空本申报系统中零申报单位打印空表即可报表中不会显示数据。申报成功后不能打印封面?必须在所有报表都申报成功后才可?#28304;?#21360;封面。

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